工作职责:1、参与内控风险评估,确定重大风险领域,对相关任务进行优先级排序,制定对应工作计划;对内控特定领域的风险管控有一定认知和沉淀;2、开展内控评价工作,对业财流程设计和执行有效性开展端到端的检查,评价财务结果的真实性、完整性、准确性,以及财务风险管控效果;3、开展各种内控专项,工作内容包含流程访谈、方案制定、数据分析、控制测试、底稿编制、问题确认以及沟通等;能够与业务建立良好的沟通和协作关系,针对发现的风险制定改进计划,并督促/跟踪完成整改;4、对风险管理有效性进行综合评估,识别重大控制缺陷和风险提出专业意见,通过制度和流程优化、风险管理和监督责任落实、系统化风险识别和预警能力建设等;5、通过数字化手段、数据分析、建模等方式发现与监控风险,及时预警,推动业务部门有效改进;6、做好与负责业务线管理团队的沟通及价值输出;7、培养和升级团队人才任职资格:1、教育背景:本科或以上学历,财务、审计、风险管理等相关专业。2、工作经验:5年以上大中型企业、事务所、咨询公司的内控、审计、风险管理等相关工作经验,并在互联网中小厂担任内控或审计相关职务3、专业技能: 熟悉COSO、SOX等内部控制框架和相关法律法规。 具备较强的数据分析能力,熟练使用数据分析工具(如SQL、Python等)。 有项目管理经验,能够独立或带领团队完成复杂的内控和审计项目。
年薪:100-200万
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3-5年
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不限
工作地:北京市
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招2人
年薪:100-200万
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5年以上
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本科及以上
工作地:上海市
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招1人
年薪:100-200万
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5年以上
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本科及以上
工作地:上海市
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招3人
年薪:70-120万
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5年以上
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本科及以上
工作地:上海市
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招10人
年薪:65-100万
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3年以上
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不限
工作地:上海市,北京市
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招3人